Orden de Compra. Nº618472-168-SE11 "FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-168-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618472-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 45009,1
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaPOETT LTPOETT LT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131810
Productos para lavar platos3Unidad no definidaLAVALOZA 750 CCLAVALOZA 750 CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
53131606
Desodorantes40Unidad no definidaPASTILLAS W.C.PASTILLAS W.C. $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaNOVA ULTRANOVA ULTRA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47121812
Raspadores de limpieza22Unidad no definidaESPONJA DE LAVAR LOZAESPONJA DE LAVAR LOZA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111704
Papel higiénico70Unidad no definidaCONFORT X 4CONFORT X 4 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 110*120BOLSA DE BASURA 110*120 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas6Unidad no definidaLIMPIEZA VIDRIOS C/GATILLOLIMPIEZA VIDRIOS C /GATILLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6Unidad no definidaCLOROXCLOROX $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definidaLAVALOZA 750 CCLAVALOZA 750 CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47131603
Esponjas5Unidad no definidaPAÑOS SPONGUI 6 UNID.PAÑOS SPONGUI 6 UNID. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2Unidad no definidaJABON LIQUIDO 5 LITROSJABON LIQUIDO 5 LITROS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 236.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.009
TOTAL OC $ 281.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.