Orden de Compra. Nº618472-175-CM18 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-175-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema 568000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 27681
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores6 (1137795 )LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 AZUL PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD 1159837(1137795) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 AZUL PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.778 $ 53.778
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras15 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805 $ 5.805
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado1000 (1166190 )FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360(1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772853; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta10 (1108962 )DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO UNIDAD 1128962(1108962) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.010 $ 12.010
0
2239-4-LP14
 10 (1006130 )LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024130(1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006398 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD 1024398(1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.250 $ 28.250
Total Neto $ 148.663
Descuento $ 2.973
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.681
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 173.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.