Orden de Compra. Nº618472-191-SE11 "FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-191-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618472-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 14843,75
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacenes Las Dos Estrellas S.A.
Razón Social ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA
R.U.T. 93.635.000-3
Sucursal Almacenes Las Dos Estrellas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2Unidad no definidaCHOLGUAN LISO 152*244 2,4 MMCHOLGUAN LISO 152*244 2,4 MM $ 4.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.358 $ 8.358
30103205
Enrejado de hierro4Unidad no definidaFIERRO CUAD 40*40*3 MM 6MTSFIERRO CUAD 40*40*3 MM 6MTS $ 15.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.972 $ 63.972
31161508
Tornillos para madera100Unidad no definidaTORNILLO C/LENTEJA PTA BROCA 8*3TORNILLO C/LENTEJA PTA BROCA 8*3 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaESPATULA CROSSMANN 100 MMESPATULA CROSSMANN 100 MM $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842 $ 1.842
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definidaGUANTE LATEX L DOMESTICOGUANTE LATEX L DOMESTICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
32141108
Clavijas de electrodo1Unidad no definidaELECTRODO PUNTO AZUL 1/8"ELECTRODO PUNTO AZUL 1/8" $ 2.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313 $ 2.313
Total Neto $ 78.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.844
TOTAL OC $ 92.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.