Orden de Compra. Nº618472-233-SE11 "FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ.DE MATERIALES DE OFICIN"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-233-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ.DE MATERIALES DE OFICIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618472-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 135156,31
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papeles de polietileno100Unidad no definidaFORRO ARCHIVADORFORRO ARCHIVADOR $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44121701
Lápiz pasta100Unidad no definidaLAPIZ PASTA G-1 0,7 50 AZUL 50 ROJOSLAPIZ PASTA G-1 0,7 50 AZUL 50 ROJOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLAPIZ PILOT G-1 1.0 NEGROLAPIZ PILOT G-1 1.0 NEGRO $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
60121535
Goma de borrar200Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos100Unidad no definidaFORRO LIBRO EMPASTADOFORRO LIBRO EMPASTADO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios240Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ARTEL 60 NEGROS 60 ROJOS 60 VERDE 60 AZULPLUMON PIZARRA ARTEL 60 NEGROS 60 ROJOS 60 VERDE 60 AZUL $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120
44121706
Lápices de madera31Unidad no definidaREPUESTOS DE PORTA MINAS 0,7REPUESTOS DE PORTA MINAS 0,7 $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.439 $ 11.439
14111514
Bloques para mensajes210Unidad no definidaBLOCK PREPICADO CARTABLOCK PREPICADO CARTA $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.780 $ 150.780
14111514
Bloques para mensajes210Unidad no definidaBLOCK PREPICADO OFICIOBLOCK PREPICADO OFICIO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.580 $ 167.580
41111604
Reglas60Unidad no definidaREGLA METALICAREGLA METALICA $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
44121701
Lápiz pasta350Unidad no definidaLAPIZ PASTA BIC 200 AZUL 150 ROJOSLAPIZ PASTA BIC 200 AZUL 150 ROJOS $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
44121706
Lápices de madera206Unidad no definidaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
44121706
Lápices de madera30Unidad no definidaPORTA MINAS 0,7 MMPORTA MINAS 0,7 MM $ 1.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.540 $ 51.540
Total Neto $ 711.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.156
TOTAL OC $ 846.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.