Orden de Compra. Nº618472-7-CM24 "Adquisición de vestuario y calzado para personal de la unidad."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-7-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vestuario y calzado para personal de la unidad.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 170949,08
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
OVEROL ALASKA POPLIN UNIDAD30 (1635251) OVEROL ALASKA POPLIN UNIDAD(1635251) OVEROL ALASKA POPLIN UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Salvador Allende 475 $ 4.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200
0
2239-2-LR18
ZAPATO DE SEGURIDAD PROFLEX 106 UNIDAD34 (1634755) ZAPATO DE SEGURIDAD PROFLEX 106 UNIDAD(1634755) ZAPATO DE SEGURIDAD PROFLEX 106 UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Salvador Allende 475 $ 22.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.532 $ 778.532
Total Neto $ 899.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.949
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.070.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.