Orden de Compra. Nº618923-1013-SE13 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CODEFEN"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-1013-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CODEFEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 618923-74-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
Comuna Santiago Centro
Impuesto 216851,56
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MasVerde
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION, RODRIGO MATEO VERGARA E
R.U.T. 76.149.667-0
Sucursal MasVerde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego7UnidadROLLOS CANERÍA POLIETILENO DE 1/2 X 50 M.SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.645 $ 29.645
21101801
Aspersores6UnidadASPERSORES DE BRONCE 1/2 VRY 80S. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 17.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.084 $ 102.084
27111508
Sierras2UnidadSERRUCHOS PODADOR DE ALTURA 1.2 MT. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
27111508
Sierras2UnidadSERRUCHOS DEPODA 33 CM. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
27112007
Tijeras de podar4UnidadTIJERAS DE PODAR PASTI Y SETO EXTENDIBLE DE 11".SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160
27112825
Juegos de plantillas de herramienta4UnidadPICOTAS CON MANGO.SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 22.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.740 $ 88.740
30111601
Cemento20UnidadSACOS DE CEMENTO. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 5.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.260 $ 103.260
31211507
Pinturas en aerosol5UnidadTARRO SPRAY ULTRA COVER 2X NEGRO MATE 340 GR. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 2.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
39101701
Tubos fluorescentes45UnidadEQUIPO HALUX ALTA EFICIENCIA 2 X 36 W, SOBREPUESTOSVALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.025 $ 605.025
40141734
Ajustaje de manguito15UnidadFITTING COMPLETO UNIVERSAL MANILLA CROMADA ESTANQUE WC.SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.VALOR NETO (NO INCLUYE IVA) $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670
Total Neto $ 1.141.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.852
TOTAL OC $ 1.358.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.