Orden de Compra. Nº
618923-1013-SE13
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MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CODEFEN
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
618923-1013-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CODEFEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
618923-74-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T.
61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra
Villavicencio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T.
61.979.970-4
Dirección de Facturación
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
216851,56
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MasVerde
Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, RODRIGO MATEO VERGARA E
R.U.T.
76.149.667-0
Sucursal
MasVerde
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego
7
Unidad
ROLLOS CANERÍA POLIETILENO DE 1/2 X 50 M.SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 4.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.645
$ 29.645
21101801
Aspersores
6
Unidad
ASPERSORES DE BRONCE 1/2 VRY 80S. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 17.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.084
$ 102.084
27111508
Sierras
2
Unidad
SERRUCHOS PODADOR DE ALTURA 1.2 MT. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 14.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.580
$ 29.580
27111508
Sierras
2
Unidad
SERRUCHOS DEPODA 33 CM. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 14.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.580
$ 29.580
27112007
Tijeras de podar
4
Unidad
TIJERAS DE PODAR PASTI Y SETO EXTENDIBLE DE 11".SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 14.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.160
$ 59.160
27112825
Juegos de plantillas de herramienta
4
Unidad
PICOTAS CON MANGO.SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 22.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.740
$ 88.740
30111601
Cemento
20
Unidad
SACOS DE CEMENTO. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 5.163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.260
$ 103.260
31211507
Pinturas en aerosol
5
Unidad
TARRO SPRAY ULTRA COVER 2X NEGRO MATE 340 GR. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 2.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.580
$ 13.580
39101701
Tubos fluorescentes
45
Unidad
EQUIPO HALUX ALTA EFICIENCIA 2 X 36 W, SOBREPUESTOS
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.025
$ 605.025
40141734
Ajustaje de manguito
15
Unidad
FITTING COMPLETO UNIVERSAL MANILLA CROMADA ESTANQUE WC.SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.
VALOR NETO (NO INCLUYE IVA)
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.670
$ 80.670
Total Neto
$ 1.141.324
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 216.852
TOTAL OC
$ 1.358.176
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.