Orden de Compra. Nº618923-108-AG24 "MATERIALES DE CONEXION COMPUTACIONAL 618923-45-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-108-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONEXION COMPUTACIONAL 618923-45-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Alameda # 1170 PISO 3,
Comuna Santiago
Impuesto 35093
Dirección de Envío de la Factura Alameda # 1170 PISO 3,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
Despacho a direccion Alameda #1170 - piso 3 - Depto. Gestion Institucional
Contacto Sr Exequiel Colichen A. fono , +56 9 56705870
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Imcotec Ltda.
Razón Social COMERCIAL IMCOTEC LIMITADA
R.U.T. 78.954.580-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Imcotec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos1Unidad7 CANALETAS LEGRAND 100 X 50 X 2 MTS 2 PACK DE 5 TAPAS RJ 45 DOS PUESTOS 20 CABLEAS DE RED DE 3 MTS CAT.6 2 PACK DE 10 CONECTOR HEMBRA RJ 45 CAT 6 1 CAJA 305 MTS CAT 6 se adjudicara lista completa , s esolicta enviar fotos y precios de los productos , se adjunta modelo referencial  $ 184.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.700 $ 184.700
Total Neto $ 184.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.093
TOTAL OC $ 219.793


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.954.580-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.