Orden de Compra. Nº618923-1103-CM16 "Solicitud 871, materiales de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-1103-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Solicitud 871, materiales de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170, sub
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
Comuna Santiago Centro
Impuesto 53151,5937
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006690) PERFORADORA REXEL HD2150 UNIDAD 1024690(1006690) PERFORADORA REXEL HD2150 UNIDAD; Código: 16650;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.356 $ 56.356
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1007642) CORCHETERA BOSTITCH 00540 1/4 2-250HJS UNIDAD 1025642(1007642) CORCHETERA BOSTITCH 00540 1/4 2-250HJS UNIDAD; Código: 99643;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.751 $ 33.751
44101602
2239-4-LP14
Maquina Encuadernadora1 (1007791) ENCUADERNADORA GBC COMBBIND C250 36X27X11 UNIDAD 1025791(1007791) ENCUADERNADORA GBC COMBBIND C250 36X27X11 UNIDAD; Código: 80891;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 146.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.527 $ 146.527
45101702
2239-4-LP14
Guillotinas de imprenta1 (1109736) GUILLOTINA BÁSICA REXEL CLASSICCUT CON PALANCA CL 200 CARTA UNIDAD 1129736(1109736) GUILLOTINA BÁSICA REXEL CLASSICCUT CON PALANCA CL 200 CARTA UNIDAD; Código: 76028;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.943 $ 31.943
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas6 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: 12464;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.854 $ 13.854
Total Neto $ 282.431
Descuento $ 2.686
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.152
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 332.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.