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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-1127-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TELEFONIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas |
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Razón Social |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170, sub |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1596638,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
96.806.980-2 |
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Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Servicio de telefonía móvil 12 meses (Enero a Diciembre 2016), por concepto de Roaming por $ 3.500.000.-
Servicio de telefonía móvil mes de diciembre 2016 que deberá ser cancelado en el mes de enero por un monto estimado $6.500.000.- | |
$ 8.403.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403.361
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$ 8.403.361
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Total Neto
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$ 8.403.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.596.639
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$ 10.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.