Orden de Compra. Nº618923-1148-SE14 "ARMAMENTO DEPORTIVO AIRE COMPRIMIDO PARA CODEFEN"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-1148-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ARMAMENTO DEPORTIVO AIRE COMPRIMIDO PARA CODEFEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
Comuna Santiago Centro
Impuesto 590756,265
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHRISTIAN JUNEMANN ROMAN
Razón Social CHRISTIAN ENRIQUE JUNEMANN ROMAN
R.U.T. 8.544.804-8
Sucursal CHRISTIAN JUNEMANN ROMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46101505
Rifles de aire o pistolas de aire1Unidad no definida CARABINA MARCA ANSCHUTZ MODELO 8001 JUNIOR CALIBRE 4,5 CON CULATQ DE NOGAL CODIGO 009165. $ 1.764.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.917 $ 1.764.917
46101505
Rifles de aire o pistolas de aire1Unidad no definida PISTOLA MARCA HAMMERLI MODELO AP-20 PRO CALIBRE 4,5 CODIGO 2803658CON CAJA DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS. $ 1.344.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.327 $ 1.344.327
Total Neto $ 3.109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 590.756
TOTAL OC $ 3.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.