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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-181-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Ascensor N°8 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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618923-20-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
73150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JM Ascensores |
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Razón Social |
JM ASCENSORES SPA
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R.U.T. |
77.163.703-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JM Ascensores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Mano de obra instalación (2 técnicos) | Presupuesto N°531 |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Fabricación de base soporte para roller frontal ascensor N°8 | Presupuesto N°531 |
$ 185.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.000
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$ 185.000
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Total Neto
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$ 385.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.150
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$ 458.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.