|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
618923-236-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA CODEFEN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
618923-13-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
|
|
R.U.T. |
61.979.970-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
|
|
R.U.T. |
61.979.970-4 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8398 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GLASAEZ KORY SPA |
|
Razón Social |
AGUA PURIFICADA KORY WOMAN SPA
|
|
R.U.T. |
77.685.764-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GLASAEZ KORY SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 26 | Unidad no definida | ARRIENDO DE MÁQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA PURIFICADA Y SUMINISTRO DE BIDONES DE 20 LITROS, PARA DEPENDENCIAS DE LA CODEFEN. | |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.200
|
$ 44.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.398
|
|
$ 52.598
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.