Orden de Compra. Nº618923-370-CM25 "ARTÍCULOS ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-370-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 810
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1174
Comuna Santiago
Impuesto 112366
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
BANDERITA AUTOADHESIVA TORRE PAPEL 12X43X45MM 4 COLORES 100 HOJAS RM500 (4381523) BANDERITA AUTOADHESIVA TORRE PAPEL 12X43X45MM 4 COLORES 100 HOJAS RM(4381523) BANDERITA AUTOADHESIVA TORRE PAPEL 12X43X45MM 4 COLORES 100 HOJAS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Zenteno 45 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
0
2239-16-LR24
LÁPIZ GEL PILOT PUNTA MEDIA NEGRO 0,7MM UNIDAD RM200 (4435293) LÁPIZ GEL PILOT PUNTA MEDIA NEGRO 0,7MM UNIDAD RM(4435293) LÁPIZ GEL PILOT PUNTA MEDIA NEGRO 0,7MM UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Zenteno 45 $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400
Total Neto $ 591.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.366
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 703.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.