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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-383-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COFFE PARA ACTIVIDAD DE JEFATURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
31540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA |
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Razón Social |
ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
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R.U.T. |
8.969.945-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de Coffe en horario AM para aproximadamente 20 funcionarios de la SSFFAA para el día 12 de diciembre. Se adjunta requerimientos del servicio. Los proveedores deberán enviar cotizaciones detalladas con lo requerido. Ofertas sin cotizaciones no serán evaluadas. | |
$ 166.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.000
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$ 166.000
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Total Neto
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$ 166.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.540
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$ 197.540
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.