Orden de Compra. Nº618923-383-AG23 "SERVICIO COFFE PARA ACTIVIDAD DE JEFATURAS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-383-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE PARA ACTIVIDAD DE JEFATURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 910
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur
Comuna Santiago
Impuesto 31540
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
Razón Social ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
R.U.T. 8.969.945-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Coffe en horario AM para aproximadamente 20 funcionarios de la SSFFAA para el día 12 de diciembre. Se adjunta requerimientos del servicio. Los proveedores deberán enviar cotizaciones detalladas con lo requerido. Ofertas sin cotizaciones no serán evaluadas.  $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
Total Neto $ 166.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.540
TOTAL OC $ 197.540


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.035.982-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.