Orden de Compra. Nº618923-397-CM23 "ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA dic 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-397-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA dic 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 939
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur
Comuna Santiago
Impuesto 1403833,24
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL COMPARO SPA
Razón Social COMERCIAL COMPARO SPA
R.U.T. 76.290.943-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL COMPARO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM800 (1924406) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1924406) TOALLA DE PAPEL OVELLA HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170 Subterraneo (bodega) $ 5.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.564.000 $ 4.564.000
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM100 (1919714) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1919714) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170 Subterraneo (bodega) $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.400 $ 100.400
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 120X130 280 L ROLLO X 5 UNIDADES REGIÓN RM500 (1889607) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 120X130 280 L ROLLO X 5 UNIDADES REGIÓN RM(1889607) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 120X130 280 L ROLLO X 5 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170 Subterraneo (bodega) $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.500 $ 1.052.500
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO OVELLA ALTO METRAJE DOBLE HOJA 4 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM228 (1920785) PAPEL HIGIÉNICO OVELLA ALTO METRAJE DOBLE HOJA 4 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1920785) PAPEL HIGIÉNICO OVELLA ALTO METRAJE DOBLE HOJA 4 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170 Subterraneo (bodega) $ 7.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.696 $ 1.671.696
Total Neto $ 7.388.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.403.833
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.792.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.