|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
618923-48-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREACK SEMINARIO "DESAFIOS DE LA DEFENSA NACIONAL DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
|
|
R.U.T. |
61.979.970-4 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
305900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 45 piso 6 ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Marrirelmu |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE ALIMENTACION MARCELA AVENDAÑO ALTAMIRANO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.585.433-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Marrirelmu |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de coffee breack para charla-seminario para 300 personas a realizarse el lunes 11 de marzo a las 13hrs en auditórium ubicado en Zenteno 45, piso 10, Santiago. Se adjunta archivo con productos solicitado, se debe enviar cotización para su evaluación. Las ofertas sin cotización, no serán evaluadas. | |
$ 1.610.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.610.000
|
$ 1.610.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.610.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 305.900
|
|
$ 1.915.900
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.