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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-60-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento y soporte sobre plataforma IBM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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618923-2-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
166,212 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LPAChile |
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Razón Social |
SOCIEDAD LPA SOLUCIONES CORPORATIVAS EN GESTION DE
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R.U.T. |
76.962.980-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LPAChile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 9 | Unidad | MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA CEROPAPEL SOBRE LA PLATAFORMA IBM DIGITAL BUSINESS AUTOMATION EXPRESS | El valor informado es NETO. Este servicio es afecto a IVA. El precio total con IVA es de UF2.776,03 |
UF 97,20
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 874,8000
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UF 874,8000
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Total Neto
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UF 874,8000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 166,2120
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UF 1.041,0120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.