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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-657-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
05 Seguros de viaje para comitiva Sr. MDN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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618923-12-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2011 |
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Proveedor |
Turismo Latrach Ltda. |
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Razón Social |
TURISMO LATRACH LIMITADA
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R.U.T. |
79.898.540-k |
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Sucursal |
Turismo Latrach Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131517
| Seguro de viaje | 5 | Unidad no definida | 05 Seguros de viaje para comitiva del Sr. MDN | |
US$ 77,80
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 389,00
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US$ 389,00
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Total Neto
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US$ 389,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 389,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.