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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-950-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
2750,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Microserv Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LIMITAD
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R.U.T. |
79.642.560-1 |
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Sucursal |
Microserv Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809 2239-7-lp14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138801 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865 | (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(14550)
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US$ 14.550,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 14.550,00
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US$ 14.550,00
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Total Neto
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US$ 14.550,00
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Descuento
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US$ 72,75
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 2.750,68
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 17.227,93
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.