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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619-263-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
448 - OC Generada desde la Adquisición 619-75-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CUBRE ALFOMBRA ACRILICO SEGUN MEDIDAS DE ANEXO ADJUNTO.
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Proveniente de Licitación
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619-75-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Hacienda |
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Razón Social |
Subsecretaría de Hacienda
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R.U.T. |
60.801.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120, piso 6°, Abastecimiento |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Hacienda
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R.U.T. |
60.801.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 120, piso 6°, Abastecimiento |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
174483,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 120, piso 6°, Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MANUFACTURAS EN VIDRIOS Y METALES VITROMET LIMITAD
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R.U.T. |
77.976.640-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52101513
| Cubre alfombre de acrílico transparente de 5mm, según detalle adjunto. | 6 | Unidad | Cubre alfombre de acrílico transparente de 5mm, según detalle adjunto. | CUBRE ALFOMBRA ACRILICO,ESTAS PUEDEN SE 5mm.HASTA 10mm.DE ESPESOR. |
$ 153.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 918.336
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$ 918.336
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Total Neto
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$ 918.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.484
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$ 1.092.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.