Orden de Compra. Nº619-416-CM11 "1417.- SUMINISTRO ARTICULOS ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Hacienda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619-416-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra 1417.- SUMINISTRO ARTICULOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda
Razón Social Subsecretaría de Hacienda
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Hacienda
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 195022,08
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2011
TítuloDescripción
SUMINISTRO ARTICULOS ASEOSUMINISTRO ARTICULOS ASEO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico35 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM $ 10.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.510 $ 384.510
53131608
Jabones114 (589348) JABÓN DOVE LIQUIDO 800 ML 536224(589348) JABÓN DOVE LIQUIDO 800 ML; Código: 12565;Región : RM $ 5.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.770 $ 604.770
47131805
Limpiadores de uso general36 (211771) LIMPIADOR GLASSEX ANTIGRASA 500 CC GATILLO NARANJA 211771(211771) LIMPIADOR GLASSEX ANTIGRASA 500 CC GATILLO NARANJA ; Código: 21187;Región : RM $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
Total Neto $ 1.036.800
Descuento $ 10.368
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.221.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.