Orden de Compra. Nº619-445-CM19 "Mantención Anual Licenciamiento D2, Captiva, Documentum"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Hacienda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619-445-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantención Anual Licenciamiento D2, Captiva, Documentum
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda
Razón Social Subsecretaría de Hacienda
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 683
Usuario SIGFE Dan Carol Carrasco Ojeda
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Subsecretaría de Hacienda
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6°
Comuna Santiago
Impuesto 874,76
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOCOM S.A.
Razón Social PUNTOCOM S A
R.U.T. 96.801.290-8
Sucursal PUNTOCOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
2239-7-LP14
Instalación de sistemas1 (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867(1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(4604) US$ 4.604,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.604,00 US$ 4.604,00
Total Neto US$ 4.604,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 874,76
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 5.478,76


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.