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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619-445-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Anual Licenciamiento D2, Captiva, Documentum |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Hacienda |
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Razón Social |
Subsecretaría de Hacienda
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R.U.T. |
60.801.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120, piso 6° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Dan Carol Carrasco Ojeda |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Subsecretaría de Hacienda
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R.U.T. |
60.801.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 120, piso 6° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
874,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 120, piso 6° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUNTOCOM S.A. |
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Razón Social |
PUNTOCOM S A
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R.U.T. |
96.801.290-8 |
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Sucursal |
PUNTOCOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809 2239-7-LP14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 | (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(4604)
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US$ 4.604,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 4.604,00
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US$ 4.604,00
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Total Neto
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US$ 4.604,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 874,76
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 5.478,76
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.