Orden de Compra. Nº619-749-SE14 "756.-SOBRES AMERICANOS EN PAPEL BLANCO IMPRESOS"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Hacienda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619-749-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2014
Nombre de la Orden de Compra 756.-SOBRES AMERICANOS EN PAPEL BLANCO IMPRESOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda
Razón Social Subsecretaría de Hacienda
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Hacienda
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Santiago
Impuesto 17480
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alvaro raúl
Razón Social alvaro raúl ormeño lundin E.I.R.L
R.U.T. 76.354.162-2
Sucursal alvaro raúl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales2000Sobre   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 92.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.480
TOTAL OC $ 109.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.