Orden de Compra. Nº619133-1085-SE25 "(JCTL) APOYO OPERACIONAL FEBRERO 2025 LIC: 619133-13-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-1085-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra (JCTL) APOYO OPERACIONAL FEBRERO 2025 LIC: 619133-13-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-13-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1948
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 5400954,63
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AT Seguridad Chile
Razón Social CARLOS SANDRO MUÑOZ CABRERA
R.U.T. 11.385.468-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AT Seguridad Chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1UnidadSERVICIO DE APOYO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO ESTERILIZACIÓN 8 ESTERILIZACIÓN 0.5 TOMA DE MUESTRAS (CAE) 0.5 CENTRAL TELEFÓNICA 1 ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 CLUB ESCOLAR 3 CLUB ESCOLAR 1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL USUARIO 3 APOYO DE SECRETARIA SUBDIRECCIÓN EQUIPO DIRECTIVO 1 DENTAL (SOME) 1 SEDILE 2 PENSIONADO 1 TELEMEDICINA 1 CARGO AUXILIAR DEPARTAMENTO ALIMENTACION Y NUTRICION 1 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 1 CÓD: 9900040 MES DE FEBRERO 2025 VALOR MENSUAL MAS IVA $ 28.426.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.426.077 $ 28.426.077
Total Neto $ 28.426.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.400.955
TOTAL OC $ 33.827.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.