Orden de Compra. Nº619133-15268-SE25 "CVV. PEDIDO MES DE JUNIO. 619133-11-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-15268-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CVV. PEDIDO MES DE JUNIO. 619133-11-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4225
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 81350,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Greenwich Medical
Razón Social GREENWICH MEDICAL SPA
R.U.T. 77.054.028-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Greenwich Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sutura6CajaACIDO POLIGLICOLICO 1 CON AGUJA 48MM COD. 2100213G1080148B0P:DemeCRYL 1 DCTX $ 25.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.640 $ 152.640
42312201
Sutura9CajaACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CON AGUJA 26MM COD. 2101101G1183026B0P: DemeCRYL 3-0 DSH $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
42312201
Sutura5CajaACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CON AGUJA 37MM COD. 2100255G1183036B0P:DemeCRYL 3-0 DCT-1 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42312201
Sutura4CajaACIDO POLIGLICOLICO 4/0 CON AGUJA 17MM COD. 2101152G1184017B0P:DemeCRYL 4-0 DRB-1 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 428.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.350
TOTAL OC $ 509.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.