|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
619133-17248-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO MES DE SEPTIEMBRE 619133-1469-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
|
|
R.U.T. |
61.602.038-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
118332 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BIOEQUIP |
|
Razón Social |
BIOEQUIP-SALUD SPA
|
|
R.U.T. |
77.192.738-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BIOEQUIP |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42272219
| Filtros o intercambiadores de humedad o calor del ventilador | 12 | Unidad | TRAMPA DE AGUA P/CAP. DRAGER. 2106028
| |
$ 51.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 622.800
|
$ 622.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 622.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.332
|
|
$ 741.132
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.