Orden de Compra. Nº619133-1736-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-38-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-1736-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-38-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-38-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4368
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 117040
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
R.U.T. 77.437.250-4
Sucursal SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura4000UnidadBOLSAS TRANSPARENTES 90X110 CMS.BOLSAS PLÁSTICAS COLOR: TRANSPARENTE MEDIDAS: 90X110 CMS ESPESOR: 0,04 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
Total Neto $ 616.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.040
TOTAL OC $ 733.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.