Orden de Compra. Nº
619133-1757-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-14-LP19
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-1757-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-14-LP19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
619133-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
79534
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-12-2019
Título
Descripción
ENTREGA DE MERCADERIA
“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable de la pérdida de dichos documentos, debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MILTON BORIS
Razón Social
MILTON BORIS HOGADA PERAL
R.U.T.
17.299.993-k
Sucursal
MILTON BORIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
100
Block
CITACION
CITACION
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
10
Block
FICHA CLÍNICA RECIÉN NACIDO
FICHA CLÍNICA RECIÉN NACIDO
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
80
Block
Formulario Hoja de Enfermería Gestión de Enfermería,
Formulario Hoja de Enfermería Gestión de Enfermería,
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.600
$ 43.600
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
40
Block
Formulario Evolución,
Formulario Evolución, cod 140672
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
50
Unidad
formulario control indicaion y tratamiento cod 140689
formulario control indicaion y tratamiento cod 140689
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
10000
Unidad
formualrio hoja de admision recaudacion
formualrio hoja de admision recaudacion cod 140563
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
5000
Unidad
fichas clinicas some
fichas clinicas some cod 140138
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
Total Neto
$ 418.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.534
TOTAL OC
$ 498.134
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.