Orden de Compra. Nº619133-2046-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-124-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-2046-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-124-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-124-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5066
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 73256,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
R.U.T. 76.200.017-2
Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6MesSe requiere mantención preventiva y correctiva para Gabinete de bioseguridad, Marca ESCO, Modelo, AC2-3E1, Cámara de flujo unidireccional, Marca ESCO, Modelo SCR-2 A1, según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntosMantencion preventiva y certifcacion de gabinete de bioseguridad y camara de flujo laminar $ 64.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.560 $ 385.560
Total Neto $ 385.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.256
TOTAL OC $ 458.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.