Orden de Compra. Nº
619133-220-SE19
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MANTENCION VEHICULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-220-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4059 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
137569,5608
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz
Razón Social
GUILLERMO DAMASO FLORES LEIVA
R.U.T.
7.387.563-3
Sucursal
guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102301
Transportes de personal
1
Unidad
GCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 320.000 km)
GCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 320.000 km)
$ 113.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.092
$ 113.092
20102301
Transportes de personal
1
Unidad
DTPW-40 Rectificado volante
DTPW-40 Rectificado volante
$ 40.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.756
$ 40.756
20102301
Transportes de personal
1
Unidad
GCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 330.000 km)
GCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 330.000 km)
$ 117.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.252
$ 117.252
20102301
Transportes de personal
1
Unidad
GCXX-64 Mantención alto kilometraje, carga aire acondicionado, rechazo revisión técnica
GCXX-64 Mantención alto kilometraje, carga aire acondicionado, rechazo revisión técnica
$ 216.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.319
$ 216.319
20102301
Transportes de personal
1
Unidad
DTPW-40 Regulación de frenos, embriague y tuercas de ruedas, cada cierto tiempo por la seguridad del pasajero.
DTPW-40 Regulación de frenos, embriague y tuercas de ruedas, cada cierto tiempo por la seguridad del pasajero.
$ 61.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.992
$ 61.992
20102301
Transportes de personal
1
Unidad
GCXX-64 Mantención por desgaste, discos, balatas, tambores de frenos
GCXX-64 Mantención por desgaste, discos, balatas, tambores de frenos
$ 174.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.639
$ 174.639
Total Neto
$ 724.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.570
TOTAL OC
$ 861.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.