Orden de Compra. Nº619133-220-SE19 "MANTENCION VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-220-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4059 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 137569,5608
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz
Razón Social GUILLERMO DAMASO FLORES LEIVA
R.U.T. 7.387.563-3
Sucursal guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadGCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 320.000 km)GCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 320.000 km) $ 113.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.092 $ 113.092
20102301
Transportes de personal1UnidadDTPW-40 Rectificado volanteDTPW-40 Rectificado volante $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.756 $ 40.756
20102301
Transportes de personal1UnidadGCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 330.000 km)GCXX-64 Mantención 10.000 km(recorrido 330.000 km) $ 117.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.252 $ 117.252
20102301
Transportes de personal1UnidadGCXX-64 Mantención alto kilometraje, carga aire acondicionado, rechazo revisión técnicaGCXX-64 Mantención alto kilometraje, carga aire acondicionado, rechazo revisión técnica $ 216.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.319 $ 216.319
20102301
Transportes de personal1UnidadDTPW-40 Regulación de frenos, embriague y tuercas de ruedas, cada cierto tiempo por la seguridad del pasajero.DTPW-40 Regulación de frenos, embriague y tuercas de ruedas, cada cierto tiempo por la seguridad del pasajero. $ 61.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.992 $ 61.992
20102301
Transportes de personal1UnidadGCXX-64 Mantención por desgaste, discos, balatas, tambores de frenosGCXX-64 Mantención por desgaste, discos, balatas, tambores de frenos $ 174.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.639 $ 174.639
Total Neto $ 724.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.570
TOTAL OC $ 861.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.