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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619133-2203-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CVV. PEDIDO MES DE MAYO. 619133-15-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-15-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo de San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
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Impuesto |
125020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 1000 | Unidad | APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10X12
COD. 2101558 | P3MTGD003 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12 CM (1626W);MARCA: 3M ; PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FORMATO DE VENTA: CAJA X 50 UNIDADES, CAJA 50 UNIDADES X 50, MARCA 3M. |
$ 658,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 658.000
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$ 658.000
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Total Neto
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$ 658.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.020
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$ 783.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.