Orden de Compra. Nº619133-231-SE22 "INSUMOS PARA CUBRIR DESDE EL 1 AL 15 DE FEBRERO 619133-70-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-231-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CUBRIR DESDE EL 1 AL 15 DE FEBRERO 619133-70-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-70-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4217
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 187168,6694
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Jorquera y Cia Ltda
Razón Social EDUARDO JORQUERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.816.670-4
Sucursal Eduardo Jorquera y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa2UnidadMAYONESA 800 GRS 100242MAYONESA 800 GRS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25kilogramoJAMON, INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidades 100115JAMON POLLO AGRO SUPER $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.825 $ 79.825
50131606
Huevos frescos450UnidadHUEVOS FRESCOS INIDICAR MARCA, se adquirirá según necesidades 100157HUEVOS EXTRAS AVICOLA HORIZONTE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50131801
Queso natural15kilogramoQUESO LAMINADO, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidades 100116QUESO LAMINADO SOPROLE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.930
50131801
Queso natural130kilogramoQUESO LACTEO (QUESILLO), INDICAR GRAMOS Y MARCA, se adquirira según necesidades 100121QUESO LACTEO QUESILLO SOPROLE 320 GR $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.150 $ 202.150
50181901
Pan fresco500kilogramoPAN MARRAQUETA CON SAL DE 100 GRS. C/UNO. se adquirirá según necesidades 100155 PAN MARRAQUETA CON SAL DE 100 GRS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadYOGHURT 125 GRAMOS, INDICAR MARCA, se adquirirá según necesidades 100154YOGHURT 125 GRAMOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 985.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.169
TOTAL OC $ 1.172.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.