Orden de Compra. Nº619133-2338-SE26 "(JCTL) MANTENCIÓN DE CHILLERS CENTRAL TÉRMCA MES DE MAYO A DICIEMBRE 2026 DESDE 619133-221-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-2338-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra (JCTL) MANTENCIÓN DE CHILLERS CENTRAL TÉRMCA MES DE MAYO A DICIEMBRE 2026 DESDE 619133-221-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA OC ERROR EN VALORES NGRESADOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-221-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 421456,48
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teknica Chile
Razón Social SERVICIOS DE RESPALDO DE ENERGIA TEKNICA SPA
R.U.T. 96.710.540-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teknica Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8UnidadCAMBIO DE VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y SUS RESPECTIVOS MANÓMETROS   $ 47.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.672 $ 376.672
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8UnidadREVISIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA CON SUS RESPECTIVOS MANÓMETROS   $ 78.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.792 $ 627.792
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8UnidadMANTENCIÓN DE BOMBAS IMPULSORAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE 5,5 HP   $ 68.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.080 $ 544.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8UnidadREEMPLAZO DE JUNTAS DE DILATACIÓN   $ 41.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.824 $ 334.824
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8UnidadMANTENCION PRERVENTIVA EQUIPO CHILLER PARA AGUA FRÍA MC-SS130/RN1L Convenio de Mantención preventiva y correctiva Chillers Central Termica del Hospital San Camilo $ 41.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.824 $ 334.824
Total Neto $ 2.218.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.456
TOTAL OC $ 2.639.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.