Orden de Compra. Nº619133-2550-SE26 "MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-187-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-2550-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-187-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-187-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4640
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 52573
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER TNM 217 MAGENTA ORIGINAL CODIGO: 281070TONER BROTHER ORIGINAL TN 217 MAGENTA $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
44103103
Tóner1UnidadTONER TNBK 217 NEGRO ORIGINAL CODIGO: 281068TONER BROTHER ORIGINAL TN-217 NEGRO $ 65.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200
44103103
Tóner1UnidadTONER TNY 217 AMARILLO ORIGINAL CODIGO: 281071TONER BROTHER ORIGINAL TN-217 AMARILLO $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
44103103
Tóner1UnidadTONER TNC 217 CIAN ORIGINAL CODIGO: 281069TONER BROTHER ORIGINAL TN-217 CYAN $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
Total Neto $ 276.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.573
TOTAL OC $ 329.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.