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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619133-28439-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VHG 619133-158-LE24 PEDIDO LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-158-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo de San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
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Impuesto |
14164,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 3 | Bolsa | Tubos medio de transporte Stuart
COD. 2108410 | TORULA STUART AZUL CAJA X 100 UND
Lote nw240506-04cl vencimiento 29-05-2027 |
$ 24.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.550
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$ 74.550
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Total Neto
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$ 74.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.164
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$ 88.714
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.