|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
619133-2996-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Camilo de San Felipe
|
|
R.U.T. |
61.602.038-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KIMEN Group |
|
Razón Social |
AVELLO Y UTZ CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.921.070-9 |
|
Sucursal |
KIMEN Group |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 93 | | (1031119 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - MENEJO DE ESTRÉS VALOR POR ALUMNO 1051119 | (1031119) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - MENEJO DE ESTRÉS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $4600 |
$ 46.000,00
|
$ 0,00
|
$ 427.800,00
|
$ 4.278.000
|
$ 4.705.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.705.800
|
|
Descuento
|
$ 705.870
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.999.930
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
Esta orden de compra está exenta de impuestos por LOS CURSOS VIENEN CON IVA INCLUIDO
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.