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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619133-3037-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(JCTL) ESTADÍSTICAS TEST DIMERO -D DICIEMBRE 2024, Y AÑO 2025 DESDE 619133-65-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-65-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo de San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
1196361,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 118 | Unidad no definida | DIMERO D
OCTUBRE A DICIEMBRE 2025
CÓD: 2110001 | |
$ 12.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.472.640
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$ 1.472.640
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 402 | Unidad | DIMERO D
OCTUBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025
CÓD: 2110001
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.824.000
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$ 4.824.000
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Total Neto
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$ 6.296.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.196.362
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$ 7.493.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.