Orden de Compra. Nº619133-3077-SE26 "CVV. PEDIDO MES DE JULIO. 619133-11-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-3077-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CVV. PEDIDO MES DE JULIO. 619133-11-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5525
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 113338,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Greenwich Medical
Razón Social GREENWICH MEDICAL SPA
R.U.T. 77.054.028-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Greenwich Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura3CajaACIDO POLIGLICOLICO 0 CON AGUJA 26MM COD. 2101099G280026B1P: DemeCRYL 0 DCT-2 Poliglactina 910 $ 21.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080
42312201
Sutura3CajaACIDO POLIGLICOLICO 0 CON AGUJA 26MM COD. 2108404G1180026H0P:DemeCRYL 0 DUR-6 sutura absorbible sintética $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
42312201
Sutura15CajaACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CON AGUJA 26MM COD. 2101101G1183026B0P: DemeCRYL 3-0 DSH, sutura absorbible sintética $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
42312201
Sutura9CajaACIDO POLIGLICOLICO 4/0 CON AGUJA 17MM COD. 2101152G1184017B0P:DemeCRYL 4-0 DRB-1 sutura absorbible sintética $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.440 $ 181.440
Total Neto $ 596.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.339
TOTAL OC $ 709.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.