Orden de Compra. Nº619133-3095-SE24 "(MAFSCH) MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS POLI DEL DOLOR DEL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-94-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-3095-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra (MAFSCH) MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS POLI DEL DOLOR DEL HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-94-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-94-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5022
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 3729145,39
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMCTERAN SPA
Razón Social CMCTERAN SPA
R.U.T. 77.745.645-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMCTERAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadMejoramiento Dependencias Poli del Dolor del Hospital San Camilo de San Felipe GARANTÍA 24 MESES PLAZO DE ENTREGA 35 DÍAS EMPRESA DE LA ZONA CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO $ 19.627.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.627.081 $ 19.627.081
Total Neto $ 19.627.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.729.145
TOTAL OC $ 23.356.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.