Orden de Compra. Nº619133-3159-SE26 "CVV. PEDIDO MES DE JULIO. 619133-159-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-3159-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CVV. PEDIDO MES DE JULIO. 619133-159-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-159-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5474
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 111549
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores3900UnidadAPOSITO DE ALGODÓN ESTÉRIL DE 10X20 CM COD. 2103005AAAP1020 - Apósito de algodón estéril de 10x20CM marca CRANBERRY, formato por 10un. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.100 $ 503.100
42141501
Algodoneras o fibra20000UnidadTORULAS DE ALGODON 0.5GR COD. 2103915AATOAL05 - Tórulas de algodón 0,5 GR, marca CRANBERRY, formato bolsa por 100un. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 84.000
Total Neto $ 587.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.549
TOTAL OC $ 698.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.