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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619133-3199-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LPZI. Compra insumos farmacia: 619133-780-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
75
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FARMACEUTICA CENTRAL SPA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA CENTRAL SPA
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R.U.T. |
78.009.261-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FARMACEUTICA CENTRAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 2000 | Unidad | MARIPOSA SAFETY C/LUER 21 G 7-ADJUNTAR FICHA TECNICA E IMAGEN, COTIZAR SOLO SI POSEE STOCK, EL NO INGRESAR FICHA TECNICA E IMAGEN SE DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA, FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR
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$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.