Orden de Compra. Nº619133-335-SE24 "(JCTL) MANTENCIÓN FEBRERO A DICIEMBRE 2024 TRATAMIENTO PLANTA AGUA LIC: 619133-2-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-335-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra (JCTL) MANTENCIÓN FEBRERO A DICIEMBRE 2024 TRATAMIENTO PLANTA AGUA LIC: 619133-2-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1295
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVDA. MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 923400
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial e Industrial Inquinat Chile Ltda.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INQUINAT CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.931.720-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial e Industrial Inquinat Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadCONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TRATAMIENTO AGUA LABORATORIO, según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos, Completar Anexo N°6 FEBRERO,ABRIL,JUNIO,AGOSTO,OCTUBRE,DICIEMBRE 2024 CÓD: 9900005 Mantención preventiva y correctiva a los equipos de laboratorio por un periodo de 24 meses y con frecuencia bimestral osea 12 mantenciones en total. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadCONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TRATAMIENTO AGUA CENTRAL TÉRMICA, según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos, Completar Anexo N°6 FEBRERO,ABRIL,JUNIO,AGOSTO,OCTUBRE,DICIEMBRE 2024 CÓD: 9900005 Mantención preventiva y correctiva planta tratamiento agua central térmica por un periodo de 24 meses y con frecuencia bimestral osea 12 mantenciones en total $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadCONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TRATAMIENTO LAVANDERÍA según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos, Completar Anexo N°6 FEBRERO,ABRIL,JUNIO,AGOSTO,OCTUBRE,DICIEMBRE 2024 CÓD: 9900005 Mantención preventiva y correctiva planta tratamiento agua LAVANDERÍA por un periodo de 24 meses y con frecuencia bimestral osea 12 mantenciones en total $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.000 $ 1.860.000
Total Neto $ 4.860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 923.400
TOTAL OC $ 5.783.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.