|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
619133-3398-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-58-LE19, COMPRA GALVANOS PARA FUNCIONARIOS QUE SE ACOGIERON A RETIRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
619133-58-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Camilo de San Felipe
|
|
R.U.T. |
61.602.038-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
32490 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
carolina |
|
Razón Social |
GRAVOLASER E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.987.599-9 |
|
Sucursal |
carolina |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 9 | Unidad | Galvanos de madera de 2 30 cm. x 21 cm.
JABAL SEN VILLALOBOS VARGAS
PATRICIA EUGENIA MANCILLA CORDERO
ADRIANA BERNARDITA PEREZ FIGUEROA
INES DE LAS MERCEDES LAZO MIRANDA
SIGRID DEL PILAR MORAGA GARCIA
YESICA DEL CERMEN RODRIGUEZ ROZAS
DIGNA ROSA ZAPATA ALFARO
CARMEN PEREZ ORREGO
JEANNETTE ESPINOZA RIVERA
| Galvano de madera 30 cm por 21 cm. Con silueta del hospital grabada en láser y ubicada en relieve. Además, placa metalexx con nombre homenajeado y leyenda correspondiente caja azul a medida |
$ 19.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 171.000
|
$ 171.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 171.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.490
|
|
$ 203.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.