Orden de Compra. Nº619133-3809-CM20 "2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-3809-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8947
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 272,81
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-5-LP14
Tóner20 (1127791 )TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR Q2612A UNIDAD 1149997(1127791) TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR Q2612A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,23 US$ 7,82 US$ 0,00 US$ 4,60 US$ 156,40 US$ 161,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner20 (1515878 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE285A NEGRO UNIDAD 1517879(1515878) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE285A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,16 US$ 5,48 US$ 0,00 US$ 3,20 US$ 109,60 US$ 112,80
44103103
2239-5-LP14
Tóner20 (1127789 )TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR CF283A UNIDAD 1149995(1127789) TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR CF283A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,23 US$ 7,82 US$ 0,00 US$ 4,60 US$ 156,40 US$ 161,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner30 (1534884 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF230A NEGRO UNIDAD 1536763(1534884) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF230A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,45 US$ 14,85 US$ 0,00 US$ 13,50 US$ 445,50 US$ 459,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner30 (1515864 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE278A NEGRO UNIDAD 1517865(1515864) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE278A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,17 US$ 5,80 US$ 0,00 US$ 5,10 US$ 174,00 US$ 179,10
44103103
2239-5-LP14
Tóner20 (1522129 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD 1524130(1522129) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,56 US$ 18,68 US$ 0,00 US$ 11,20 US$ 373,60 US$ 384,80
Total Neto US$ 1.457,70
Descuento US$ 21,87
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 272,81
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.708,64


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.