Orden de Compra. Nº
619133-3809-CM20
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2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-3809-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8947
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
272,81
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-LP14
Tóner
20
(1127791 )TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR Q2612A UNIDAD 1149997
(1127791) TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR Q2612A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,23
US$ 7,82
US$ 0,00
US$ 4,60
US$ 156,40
US$ 161,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner
20
(1515878 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE285A NEGRO UNIDAD 1517879
(1515878) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE285A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,16
US$ 5,48
US$ 0,00
US$ 3,20
US$ 109,60
US$ 112,80
44103103
2239-5-LP14
Tóner
20
(1127789 )TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR CF283A UNIDAD 1149995
(1127789) TONER REMANUFACTURADO SUPRICOLOR CF283A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,23
US$ 7,82
US$ 0,00
US$ 4,60
US$ 156,40
US$ 161,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner
30
(1534884 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF230A NEGRO UNIDAD 1536763
(1534884) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF230A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,45
US$ 14,85
US$ 0,00
US$ 13,50
US$ 445,50
US$ 459,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner
30
(1515864 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE278A NEGRO UNIDAD 1517865
(1515864) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE278A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,17
US$ 5,80
US$ 0,00
US$ 5,10
US$ 174,00
US$ 179,10
44103103
2239-5-LP14
Tóner
20
(1522129 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD 1524130
(1522129) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,56
US$ 18,68
US$ 0,00
US$ 11,20
US$ 373,60
US$ 384,80
Total Neto
US$ 1.457,70
Descuento
US$ 21,87
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 272,81
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 1.708,64
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.