Orden de Compra. Nº619133-4204-SE24 "(JCTL) ANTEOJOS PARA PACIENTES GES SOLICITUD DE ADQ. N° 24001311 JUNIO 2024 TD/789"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-4204-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra (JCTL) ANTEOJOS PARA PACIENTES GES SOLICITUD DE ADQ. N° 24001311 JUNIO 2024 TD/789
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6834
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVDA. MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 454005
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROTEXIT OPTICA Y AUDIOLOGIA
Razón Social Audiologìa y Oftàlmica Ltda.
R.U.T. 76.191.282-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROTEXIT OPTICA Y AUDIOLOGIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142901
Gafas405UnidadANTEOJOS GES JUNIO 2024 SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 24001311 CÓD: 2100344ANTEOJOS GES JUNIO 2024 SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 24001069 CÓD: 21001311 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.389.500 $ 2.389.500
Total Neto $ 2.389.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.005
TOTAL OC $ 2.843.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.