Orden de Compra. Nº
619133-6342-SE23
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(MAFSCH) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TD/1727
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619133-6342-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
(MAFSCH) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TD/1727
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T.
61.602.038-2
Dirección de Facturación
AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
54722,85
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EDUARDO FRANCISCO
Razón Social
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL MAXELECTRIC LIMI
R.U.T.
76.089.129-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EDUARDO FRANCISCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
9
Unidad no definida
TIRA FIERRO 8MM X 6 MTS
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
11121611
Tablero de partículas
3
Unidad
PLANCHAS OSB 10MM
$ 13.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
23171509
Soldadura
1
Unidad
CARRETE SOLDADURA ESTAÑO 50%
$ 17.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.999
$ 17.999
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TERMINAL BRONCE SO HI 1/2"
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TERMINAL BRONCE SO HE 1/2"
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999
$ 999
11121610
Maderas duras
8
Unidad
PINO DIMENCIONADO BRUTO 2X3
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
TIRA TUBO PVC SANITARIO 110 MM
$ 11.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.997
$ 35.997
40142317
Codo de tubería
3
Unidad
CODO PVC SANITARIO 110 MM
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
11111701
Arena silícea
1
Unidad
ARENA GRUESA
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
11111611
Grava
1
Unidad
GRAVILLA FINA
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
30111601
Cemento
20
Saco
SACO CEMENTO 25KG
Cotización N°145 de fecha 22/12/2023 de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL MAXELECTRIC LIMITADA, RUT.: 76.089.129-0
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
Total Neto
$ 258.015
Descuento
$ 0
Cargos
$ 30.000
IVA
19
%
$ 54.723
TOTAL OC
$ 342.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.