Orden de Compra. Nº619133-6342-SE23 "(MAFSCH) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TD/1727"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-6342-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra (MAFSCH) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TD/1727
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 54722,85
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO FRANCISCO
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL MAXELECTRIC LIMI
R.U.T. 76.089.129-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro9Unidad no definidaTIRA FIERRO 8MM X 6 MTS   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
11121611
Tablero de partículas3UnidadPLANCHAS OSB 10MM   $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
23171509
Soldadura1UnidadCARRETE SOLDADURA ESTAÑO 50%   $ 17.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.999 $ 17.999
40142604
Codos de tubo1UnidadTERMINAL BRONCE SO HI 1/2"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40142604
Codos de tubo1UnidadTERMINAL BRONCE SO HE 1/2"   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999 $ 999
11121610
Maderas duras8UnidadPINO DIMENCIONADO BRUTO 2X3   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
31231313
Tubería de plástico3UnidadTIRA TUBO PVC SANITARIO 110 MM   $ 11.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.997 $ 35.997
40142317
Codo de tubería3UnidadCODO PVC SANITARIO 110 MM   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
11111701
Arena silícea1UnidadARENA GRUESA   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
11111611
Grava1UnidadGRAVILLA FINA   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
30111601
Cemento20SacoSACO CEMENTO 25KG Cotización N°145 de fecha 22/12/2023 de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL MAXELECTRIC LIMITADA, RUT.: 76.089.129-0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 258.015
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 54.723
TOTAL OC $ 342.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.