Orden de Compra. Nº619284-429-CM16 "Adquisición Útiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619284-429-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Útiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
R.U.T. 61.980.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°950, Piso 16
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
R.U.T. 61.980.000-1
Dirección de Facturación Amunategui N° 139
Comuna Santiago Centro
Impuesto 638093,9651
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 139
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYPRA S.P.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPI
R.U.T. 76.546.360-2
Sucursal AYPRA S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (813119) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRADICIONAL 360 CC 12 UNIDADES 818119(813119) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRADICIONAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.100 $ 164.100
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel127 (975246) TOALLA DE PAPEL TORK 21 CM X 24 CM 16 PAQUETES DE 250 HOJAS 990246(975246) TOALLA DE PAPEL TORK 21 CM X 24 CM 16 PAQUETES DE 250 HOJAS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.457 $ 2.005.457
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico84 (1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359(1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.560 $ 1.225.560
53131608
2239-7-LP12
Jabones9 (1182098) JABÓN AYCLEAN LIQUIDO DE GLICERINA - GLYCERIN 5 LITROS 1208166(1182098) JABÓN AYCLEAN LIQUIDO DE GLICERINA - GLYCERIN 5 LITROS; Código: 10JAG009;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140
Total Neto $ 3.462.257
Descuento $ 103.868
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.094
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.996.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.