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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619578-19-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 619578-9-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619578-9-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Felipe
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Curimón s/n, costado plaza |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
3453,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Curimón s/n, costado plaza |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad comercial muller limitada |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
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R.U.T. |
76.539.650-6 |
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Sucursal |
sociedad comercial muller limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 10 | Unidad | Scotch | |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550
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$ 550
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44101801
| Calculadoras o accesorios | 3 | Unidad | Calculadores manuales (10*10) | |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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44102002
| Sobres de laminador | 10 | Unidad | Sobres lomos para archivadores | |
$ 355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.550
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$ 3.550
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 5 | Unidad | Corta cartón | |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 675
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$ 675
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44121802
| Líquido corrector | 20 | Unidad | lapiz corrector | |
$ 325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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44122011
| Carpetas para archivos | 10 | Unidad | Carpetas plasticas c/accoclips | |
$ 186,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.860
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$ 1.860
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Total Neto
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$ 18.175
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.453
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$ 21.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.