Orden de Compra. Nº619578-80-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 619578-5-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619578-80-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619578-5-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR INFORMA QUE NO CUENTA CON STOCK PARA DESPACHO, SEGUN CORREO ENVIADO EL 17.10.2023. PRODUCTOS RETENIDOS.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619578-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Curimon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra Curimón s/n, costado plaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación COSTADO PLAZA CURIMON S/N., SAN FELIPE
Comuna San Felipe
Impuesto 27056
Dirección de Envío de la Factura COSTADO PLAZA CURIMON S/N., SAN FELIPE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma250UnidadESPUMA HIDROFILICA 10X10 CM.Pharmafoam 10Cm X 10Cm Super Espuma Hidrofila Trilaminar [Ue 10], Lab. Pharmaplast, vence 31-10-2025 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500
42142525
Agujas de irrigación300UnidadAGUJA Nº19 (CAJA DE 100 UNIDADES)Aguja Hipodermica 19G X 1 12 Caja X 100 Lab. Reutter, vence 30-04-2025 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
51102702
Agua destilada para irrigación700UnidadAGUA BIDESTILADA AMPOLLA 10 CC.Agua Bidestilada - Agua Bidestilada 10Ml X 100 Amp., Lab. Difem Pharma, vence 30-09-2025 $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
Total Neto $ 142.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.056
TOTAL OC $ 169.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.