Orden de Compra. Nº
620279-12-AG26
"
COMBASEMONTT - ADQUISICIÓN DE VÍVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620279-12-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMBASEMONTT - ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
72753,66
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AREA 51 SPA
Razón Social
AREA 51 SPA
R.U.T.
77.301.828-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AREA 51 SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
100
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.700
$ 67.700
50202311
Bebidas
100
Botella
BEBIDA COCA-COLA DE 500 ML
$ 1.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.600
$ 101.600
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Caja
JUGO NÉCTAR INDIVIDUAL
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.850
$ 15.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
MAGDALENAS INDIVIDUAL
MAGDALENAS INDIVIDUAL
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
100
Unidad
CHOCOLATE TRENCITO INDIVIDUAL
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
DURAZNO
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
50221202
Cereales en barra
100
Unidad
BARRA DE CEREAL
BARRA DE CEREAL
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
50131801
Queso natural
6
kilogramo
QUESO LAMINADO GAUDA
QUESO LAMINADO GAUDA
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.544
$ 65.544
50131801
Queso natural
20
Paquete
JAMON ARTESANAL LAMINADO
JAMON ARTESANAL LAMINADO
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.320
$ 39.320
50131609
Mayonesa
100
Sachet
MAYONESA SACHET INDIVIDUAL
MAYONESA SACHET INDIVIDUAL
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
Total Neto
$ 382.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.754
TOTAL OC
$ 455.668
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.