Orden de Compra. Nº620279-12-AG26 " COMBASEMONTT - ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 72753,66
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AREA 51 SPA
Razón Social AREA 51 SPA
R.U.T. 77.301.828-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AREA 51 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua100BotellaAGUA MINERAL SIN GAS 600 ML  $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.700 $ 67.700
50202311
Bebidas100BotellaBEBIDA COCA-COLA DE 500 ML  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.600 $ 101.600
50202304
Jugos y néctar envasados50CajaJUGO NÉCTAR INDIVIDUAL  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.850 $ 15.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadMAGDALENAS INDIVIDUALMAGDALENAS INDIVIDUAL $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos100UnidadCHOCOLATE TRENCITO INDIVIDUAL  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
50101634
Fruta fresca50UnidadDURAZNO  $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50221202
Cereales en barra100UnidadBARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
50131801
Queso natural6kilogramoQUESO LAMINADO GAUDAQUESO LAMINADO GAUDA $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544
50131801
Queso natural20PaqueteJAMON ARTESANAL LAMINADOJAMON ARTESANAL LAMINADO $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.320 $ 39.320
50131609
Mayonesa100SachetMAYONESA SACHET INDIVIDUAL MAYONESA SACHET INDIVIDUAL $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 382.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.754
TOTAL OC $ 455.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.